Comité de Control Interno (COCOIN)
Creación Del Comité De Control Interno (COCOIN) De La AHAC
El nuevo Comité de Control Interno de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil lo conforman 8 Funcionarios Públicos con principios éticos y valores con las normas de control interno como parte de un proceso permanente y continuo para lograr la efectividad, eficiencia y economía en el cumplimiento de sus Funciones. Tegucigalpa, 25 de enero de 2023. El Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil el que está conformado por gerencias y jefaturas de la institución. El COCOIN tiene como propósito en mantener un buen control interno, así como las prácticas de transparencia y honestidad.
Como parte de este proceso, el Director Ejecutivo, Gerardo Rivera, Máxima Autoridad de la AHAC, ha juramentado al comité cuyo objetivo principal es contribuir a la eficaz y eficiente implementación, mantenimiento y mejora continua del control interno de la agencia; siendo para ello una importante instancia de coordinación, asesoramiento, consulta y seguimiento oportuno.
ONADICI es la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno de las Instituciones Públicas, creada bajo Decreto Ejecutivo número PCM-26-2007, constituido como un organismo técnico especializado del Poder Ejecutivo, adscrito a la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, encargado del desarrollo Integral de la función de Control Interno Institucional y que funge como órgano del Sistema Nacional de Control de los Servicios Públicos (SINACORP) e informa jerárquicamente a la Presidencia de la República. El Control Interno es un proceso permanente y continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas, con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética, con motivo de su gestión y administración de las buenas prácticas de gestión interinstitucional.
Funciones del Comité De Control Interno de La AHAC
- Convocar a los responsables de cada área de la Institución, a reuniones de trabajo, levantando ayuda memoria de los asuntos tratados y acuerdos.
- Definir con los responsables de área, las actividades principales de sus áreas.
- Instruir a los responsables de cada área de la entidad, para que desarrolle o actualice los manuales de Procedimientos, aplicando las Guías de Control Interno proporcionadas por ONADICI.
- Recopilar todos los manuales de procedimientos.
- Someter los Manuales de Procedimientos para su aprobación ante la MAE.
- Instruir a cada responsable de área, para que elabore la Gestión de Riesgos, Actividades de Control, Plan de Comunicación y Monitoreo y Seguimiento del Proceso del Control Interno.
- Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas, de acuerdo al formato FECI-01.
- Recibir de las áreas los informes trimestrales.
- Consolidar los informes recibidos de las áreas y enviarlos a la máxima autoridad, ONADICI y cualquier otra Institución que estén obligados a hacerlo.
- Enviar a ONADICI todos los manuales de procedimientos, en físico y electrónico, conforme se vayan aprobando los mismos.